|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
kompostér
|
690,00 |
s DPH |
doplatok
|
|
14.08.2017 |
JRK Waste Management s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
práce technika PO
|
120,00 |
s DPH |
99/2017
|
|
22.03.2017 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
práce technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
99/2014
|
|
07.04.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
práce technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
96/2013
|
|
25.03.2013 |
LUKA TEAM, s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
páce technika PO a BZ
|
120,00 |
s DPH |
94/218
|
|
26.03.2018 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
technika PO a BP
|
80,00 |
s DPH |
94/2012
|
|
21.03.2012 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1206005
|
Mäso
|
129,82 |
s DPH |
93,97,101,104
|
|
27.06.2012 |
Jozef Ivan |
ŠJ MŠ Láb |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
práce technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
91/2015
|
|
19.03.2015 |
LUKA TEAM s.r.o. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
hlasové služby
|
17,15 |
s DPH |
9.11.2016
|
|
09.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
opakované dodávky
|
17,00 |
s DPH |
8619407806,00
|
|
17.01.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
opakované dodávky
|
599,00 |
s DPH |
8619407805,00
|
|
17.01.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
vyúčtovacia faktúra/preplatok
|
90,20 |
s DPH |
8402475051,00
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
vyúčtovacia faktúra/preplatok
|
2 001,41 |
s DPH |
8402475050,00
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
hlasové služby
|
22,98 |
s DPH |
8225106022,00
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
opakované dodávky
|
22,00 |
s DPH |
710614141724
|
|
04.09.2017 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
opakované dodávky
|
171,81 |
s DPH |
74668296288
|
|
05.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
opakované dodávky
|
1 800,50 |
s DPH |
74106811367
|
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
hlasové šlužby-pevná linka
|
10,18 |
s DPH |
74000333505
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
MŚ - Hlasové služby
|
20,65 |
s DPH |
72111357887
|
|
09.11.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
MŠ Láb |
|
|
|
05.01.2013 |